1. Apuração e Recolhimento de Tributos Garantir a correta apuração de tributos diretos (IRPJ, CSLL) e indiretos (ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS). Realizar o cálculo e o pagamento de impostos dentro dos prazos legais. Monitorar regimes tributários (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real). 2. Obrigações Acessórias Elaborar e entregar declarações obrigatórias, como SPED Fiscal, SPED Contribuições, DCTF, ECF e ECD. Gerenciar obrigações estaduais e municipais, como GIA, SINTEGRA, e ISS Digital. 3. Conformidade e Controle Fiscal Garantir o cumprimento das legislações tributárias aplicáveis. Revisar lançamentos contábeis e fiscais para assegurar a exatidão das informações. Implementar controles internos para evitar riscos fiscais e autuações. 4. Planejamento Tributário Identificar oportunidades de economia fiscal por meio de estudos de planejamento tributário. Avaliar mudanças na legislação para mitigar impactos financeiros para a empresa. 5. Auditorias e Fiscalizações Acompanhar auditorias internas e externas, fornecendo informações fiscais detalhadas. Representar a empresa em fiscalizações tributárias e responder a notificações de órgãos reguladores. 6. Consultoria Interna Assessorar outras áreas da empresa (como contabilidade, compras e vendas) em questões tributárias. Garantir que contratos e operações estejam alinhados às normas fiscais. 7. Atualização e Capacitação Manter-se atualizado sobre mudanças na legislação tributária e implementar adaptações necessárias. Capacitar a equipe fiscal e disseminar boas práticas tributárias. 8. Gestão de Equipe e Processos Coordenar e orientar a equipe fiscal em suas atividades. Propor melhorias em processos e ferramentas, como sistemas ERP e softwares fiscais. 9. Relatórios e Indicadores Elaborar relatórios gerenciais com análise de indicadores fiscais. Auxiliar na tomada de decisão estratégica com dados tributários.