Conciliação saldos contábeis principalmente das contas do grupo Ativo Imobilizado, Intangível e Estoque, realizar processos de inventário, demais conciliações contábeis e suporte as demandas da coordenação e gerência contábil. Atividades: - Analisar os lançamento realizados na contas contábeis, bem como a variação dos saldos mensais; - Realizar o fechamento contábil do módulo de Patrimônio; - Realizar o apoio no fechamento do módulo de estoque; - Planejar Inventário de Imobilizado e Estoque no decorrer do ano; - Participar de reuniões de resultado de inventários com gestores das unidades; - Acompanhar fechamento Contábil da Cooperativa. Requisitos obrigatórios: - Superior Completo em Ciências Contábeis; - Experiência em fechamento contábil, análise mensal de resultado e variação dos saldos das contas contábeis; - Pacote Office Intermediário; - Amplo conhecimento em Ativo Imobilizado e Depreciação Fiscal e Societária; - Conhecimento em Inventário de Imobilizado e Estoques; - Conhecimento em normas contábeis (CPC); - CRC Ativo. Requisitos desejáveis: - Pós-graduação em áreas Controladoria, Contabilidade Avançada ou áreas correlatas; - Conhecimento em sistema Tasy e Legislação Contábil aplicado a Operadora de Plano de Saúde será um diferencial.