· Efetuar abertura e fechamento do caixa sem diferença· Registrar operações de venda e recebimento no sistema· Conferir numerário (retiradas e saídas do caixa)· Realizar limpeza e organização do setor· Scanear documentação· Registrar trocas no sistema e emitir notas fiscais· Fazer redução Z, separar, conferir e enviar para o departamento fiscal· Fazer registro de entrada de defeitos; separar documentos e enviar para os departamentos responsáveis· Solicitar suprimentos· Enviar malotes· Fechar cartão de crédito/débito x SITEF X POS· Cuidar e Zelar pelo numerário· Receber e Dar notas fiscais no sistema (recebimento de produto)· Oferecer cartão Di Gaspi como opção de pagamento ao cliente· Atenção total na operação de caixa· Lançar o código de vendedor corretamente· Digitar número de CV/AVC igual ao comprovante· Duas ou mais formas de pagamento digitar o número de CV/AVC respectivamente as formas escolhidas· Considerar a forma de pagamento igual ao comprovante (Débito/credito/Di Gaspi) e respeitar as parcelas· Não passar valores a maior ou a menor· Não perder os comprovantes (vias) de cartões· Em hipótese alguma liberar o cliente sem está com o comprovante de pagamento em mãos· Não utilizar CPF que não seja do cliente para efetuar trocas· Sangrias - sangrar sempre o valor físico (valor da gaveta) nunca o valor do Sistema.· Conferir o valor da sangria antes de finalizar no sistema (não corrigimos sangrias efetuadas incorretamente)· Não deixar acumular valores acima de R$1.000,00 (Hum mil reais) nos caixas em geral· Utilizar os saquinhos de sangrias (Di Gaspi/Credsystem) sempre que fizer uma retirada· Quando houver sobras nos caixas em dinheiro deve-se sangrar o valor que tem no físico, em hipótese alguma retirar valores do caixa sem sangrar· Quando houver sobras em cartão, só registrar a venda novamente se tiver certeza dos produtos referentes a sobra, além de conferir o caixa para certifica-se da sobraTipo de vaga: Efetivo CLTPagamento: R$2.063,00 por mêsBenefícios:Vale-transporte