Prestar atendimento aos fornecedores que entregam as notas fiscais na empresa; Conferir e lançar notas fiscais no sistema informatizado, auxiliando no fechamento do rateio; Realizar a cobrança dos termos de quitação para arquivamento no sistema SGA; Controlar créditos gerados nos fornecedores (oficinas); Controlar devoluções de notas fiscais geradas (compras); Gerir pendências de compras efetuadas e faturamentos incorretos pelos fornecedores; Organizar, manter e arquivar os documentos do setor;