Servidor de Contas a Pagar e Receber
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* Desenvolver soluções eficazes para garantir conformidade em notas fiscais, boletos e documentos relacionados;
* Lançar dados e realizar pagamentos no sistema com precisão;
* Categorizar despesas corretamente para otimizar recursos;
* Programar e executar pagamentos pendentes, priorizando a regularização de débitos com fornecedores;
* Estabelecer relacionamentos com Fornecedores e Outras Áreas;
* Contatar fornecedores para esclarecer pendências, negociar prazos e condições de pagamento;
* Realizar conciliação bancária para assegurar exatidão nas transações;
* Emitir e autorizar pagamentos, garantindo o cumprimento de prazos críticos;
* Produzir relatórios sobre backlog e arquivar documentos para consultas futuras e auditorias;
* Extrair relatórios de pagamentos e devoluções, identificando pendências ou inconsistências;
* Gestão de Inconsistências;
* Ajustar notas fiscais sem registro de devolução;
* Tratar devoluções registradas em duplicidade, alinhando com a área de logística;
* Duplicidades de boletos ou pagamentos feitos incorretamente, suporte ao coordenador da área.
Requisitos e Qualificações