Description A Unidas, integrante do grupo Brookfield, é uma das maiores empresas do setor de mobilidade no Brasil. Conta com cerca de 100 mil ativos entre veículos leves, caminhões, máquinas e equipamentos pesados, e oferece uma plataforma completa de soluções de gestão e locação de veículos, operações e manutenção, trazendo economia e praticidade para pessoas e empresas em todo o país. Conta também com mais de 200 lojas entre aluguel de carros e venda de seminovos, incluindo leves e pesados, no varejo e atacado. A companhia, que tem mais de 4 mil colaboradores, é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo ranking Great Place to Work. Além disso, foi eleita como a 32ª marca mais valiosa pelo Brand Finance Brazil e, por sete vezes, conquistou o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviço ao Cliente na categoria “Locadora de veículos”. Empoderamos as pessoas do nosso time e investimos no aprendizado diário e desenvolvimento contínuo. Aqui, cada Unilover é responsável por sua carreira e a leva para onde quiser. Deu match com o nosso jeito de ser? VemPraUnidas Responsibilities Buscamos um(a) Auditor(a) Sênior para atuar na Auditoria Interna, conduzindo avaliações baseadas em risco conforme o Plano Anual de Auditoria. Essa pessoa será responsável por emitir opinião sobre processos, revisar controles, recomendar melhorias e contribuir para o fortalecimento do ambiente de governança e controles internos da companhia. Principais responsabilidades: Apoiar a Gerente de Auditoria Interna no desenvolvimento do Plano Anual de Auditoria Baseado em Riscos. Colaborar na definição do escopo de cada auditoria e na preparação de programas de trabalho detalhados, alinhados aos objetivos estabelecidos. Executar auditorias operacionais, de conformidade e financeiras, seguindo padrões profissionais: Entendimento de processos (walkthrough); Identificação e avaliação de riscos e controles; Análise do desenho dos controles; Testes de eficácia e testes substantivos; Análise de dados; Revisão de acessos e segregação de funções nos sistemas; Recomendações de melhorias e mitigação de gaps identificados; Documentar a metodologia de amostragem, testes automatizados e evidências, garantindo Conformidade com a metodologia interna e padrões da profissão. Preparar apresentações de achados preliminares e elaborar drafts de relatórios de auditoria (em português e inglês), descrevendo deficiências de controles e oportunidades de melhoria, além de discuti-los com os auditados. Identificar e alinhar planos de ação com as áreas envolvidas, assegurando que mitiguem adequadamente os riscos identificados. Realizar o follow up da implementação dos planos de ação, avaliando se as medidas corretivas foram adotadas no prazo acordado. Reportar o andamento dos projetos à Gerente de Auditoria Interna, antecipando riscos de atraso e propondo soluções para garantir o cumprimento dos prazos e da qualidade. LI-AL1 LI-HYBRID Prerequisites Formação Superior Completo; Ciências Contábeis, Administração, Economia, Tecnologia da Informação ou correlata; Conhecimento no Pacote Office; Inglês Avançado; Experiência em trabalhos de auditoria interna e/ou controles internos; Desejável: Conhecimento em Tecnologia da Informação (TI), para execução de testes de controles de TI (incluindo análise de segregação de funções e revisões de acessos); Conhecimento de COSO / SOX / COBIT. Experiences Convênio Médico; Convênio Odontológico; Seguro de Vida; Vale Transporte; Vale Refeição e/ou Alimentação; Cartão Farmácia; WellHub; Clube de Vantagens; Cartão flex; Programa de Lucros e Resultados.