Descrição da vaga: Missão do Cargo: Responsável por assegurar a integridade, eficiência e conformidade dos processos organizacionais, avaliando e aprimorando os controles internos, a governança e a gestão de riscos da empresa. Atua de forma independente e objetiva, fornecendo análises e recomendações para otimizar operações, prevenir fraudes e garantir o cumprimento de normas e regulamentações, contribuindo para a transparência, a tomada de decisões estratégicas e a sustentabilidade do negócio. Pré-requisitos para vaga: - Experiência desejável (na área): 5 a 7 anos - Formação desejável: Graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas. - Desejável Pós-graduação ou MBA em Finanças, Auditoria ou Gestão de Riscos. - Conhecimentos Específicos: Experiência sólida em auditoria financeira e controladoria. Vivência com análise de demonstrações financeiras, controle de orçamento e gestão de riscos - financeiros. - Experiência desejável: Experiência em análise de fluxos financeiros e utilização de sistemas ERP (SAP, Oracle, etc.). Descrição das atividades: - Planejar e executar auditorias específicas em processos financeiros, como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, orçamento e demonstrações contábeis. - Atuar nas atividades relacionadas a controle interno, efetuando a gestão sobre a implementação dos controles internos; - Realizar o mapeamento e entendimento dos processos internos, identificando riscos e controles existentes e apontando oportunidades de melhorias; - Criar e acompanhar o plano de ação da implementação dos controles internos junto as áreas, acompanhando os cronogramas e monitorando o cumprimento das ações ou execução dos projetos relacionados; - Auxiliar na gestão e criação de políticas e manuais de procedimentos juntos as áreas, a fim de assegurara conformidade com normas e regulamentação externas e internas; - Atuar na elaboração e atualização da Matriz de Riscos e Controles; - Atuar de forma constante para promover a conscientização e cultura de controle internos; - Fortalecer a governança corporativa: Assegurar que os controles internos suportem os objetivos estratégicos da organização e estejam alinhados aos princípios éticos e regulatórios; - Interagir com gestores e departamentos: Trabalhar em conjunto com as áreas auditadas para garantir entendimento e adesão às recomendações; - Planejar e executar auditorias específicas em processos financeiros, como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, orçamento e demonstrações contábeis; - Monitorar e avaliar a execução do orçamento e a aderência ao planejamento financeiro. - Verificar a aderência às normas contábeis (CPC/IFRS), políticas internas e regulamentos externos aplicáveis à área financeira; - Garantir que as práticas financeiras da empresa estejam em conformidade com regulamentações, como SOX (quando aplicável), normas fiscais e políticas anticorrupção; - Assessorar a alta gestão na revisão de políticas financeiras e estratégias de controle; - Monitorar e avaliar a execução do orçamento e a aderência ao planejamento financeiro; - Participar de projetos corporativos com impacto financeiro, garantindo conformidade e mitigação de riscos. Requisitos: Escolaridade: - Graduação - MBA Benefícios: - Assistência médica - PLR - Vale Refeição - Vale alimentação - Seguro de vida - Plano Gympass - Auxilio creche para mães - Licença maternidade e paternidade estendida Quer se juntar a nós?_VemserTial!_ Localização Modelo de contratação Modelo de trabalho Belo Horizonte, MG, BR - Efetivo CLT - Híbrido