O que esperamos de você:
* Nível de escolaridade: Superior completo
* Formação requerida: Áreas Exatas ou Humanas
* Cursos e especializações: Desejável
* Cursos: Riscos, Controles Internos e Finanças
* Experiência em atividades relacionadas à Legislação do Setor Elétrico, Trabalhista e Tributária.
* Experiência em ferramentas de Gestão e Qualidade Experiência em atividades de revisão de Normas e padrões operacionais
* Experiência na estrutura COSO de Controles Internos e Gestão de Riscos Conhecimento em Office Conhecimento em ACL - Audit Command Language
* Conhecimento em sistema SAP Gestão de tempo, atribuição e delegação de tarefas em campo
Suas atividades serão:
* Alinhar a linguagem comum de riscos (dicionário) e identificar/documentar os principais riscos (estratégicos, operacionais, financeiros e regulamentares) identificados com a alta administração e gestores.
* Assessorar as áreas acerca da estratégia e metodologia corporativas de gerenciamento de riscos.
* Desenhar e atualizar periodicamente a matriz de riscos e controles, documentando a avaliação dos principais riscos e controles operacionais de processos chave.
* Desenhar indicadores de riscos (internos e externos) para os processos de negócios.
* Mapear informações, relatórios e arquivos necessários para apuração dos indicadores de riscos.
* Elaborar relatórios periódicos com os riscos chave e indicadores de riscos para fins de monitoramento contínuo do grau de exposição.
* Avaliar alterações em processos relacionados ao tratamento de riscos chave visando a atualização periódica do mapa de riscos.
* Estudar leis, resoluções e documentos relacionados a novas regras com impacto no negócio.
* Assessorar os gestores no desenho de controles internos adequados conforme a avaliação de riscos (metodologia COSO).
* Propor o estado futuro desejado para a atividade (inclusive segregação de funções) e elaborar planos de ação visando mitigação de riscos ( TO BE ) Monitorar prazos de validade, pendências de emissão, publicação e revalidação de normas e procedimentos.
* Recomendar controles internos e análise crítica de alterações feitas pelas áreas emissoras de normas e procedimentos.
* Executar testes periódicos de aderência dos controles estabelecidos nos processos da empresa.
* Delegar às áreas usuárias a revisão dos acessos críticos dos sistemas corporativos (ex: Financeiro, Comercial, Técnico, dentre outros), validando eventuais exceções e correções tempestivas.