Resumo das atividades: Controlar e efetuar cobrança de clientes inadimplentes; Garantir que todas as etapas do fluxo do contas a receber sejam realizadas dentro do prazo; Garantir que as demandas internas sejam atendidas no menor prazo possível; Verificação diária dos extratos de liquidação para confirmação de recebimento de acordos; Atualização diária no sistema dos status e ações de cobrança; Elaboração diária do relatório de Contas a Receber; Suporte ao Cluster Comercial inerente à área de Contas a Receber - Assegurar os documentos e formalidades necessárias a esta atividade; desejável Superior