Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: SêniorCursos de: Gestão Empresarial ,(Administrativo),(Administração Organizacional/ Administração Financeira / Comunicação / Ética e Cidadania / Prevenção e Saúde / Inclusão Digital (Pacote Office) / Sociologia Empresarial / Direito Empresa/Recursos Humano).Escolaridade: Graduação - Gestão Empresarial ,(Administrativo),(Administração Organizacional/ Administração Financeira / Comunicação / Ética e Cidadania / Prevenção e Saúde / Inclusão Digital (Pacote Office) / Sociologia Empresarial / Direito Empresa/Recursos Humano). - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: 8h às 18h (Segunda a Quinta) e 8h às 17h (Sexta). Disponibilidade para viajar a trabalho Benefícios: Vale refeição, Plano de saúde, Seguro de vida, Descontos em empresas parceiras, Gympass, Telemedicina, Convênio farmácia, Convênio odontológico, Incentivo EducacionalResponsabilidades da posição: Sobre a vaga
Na Pague Menos, líder em soluções financeiras digitais, buscamos um Auditor(a) Interno Sênior para fortalecer nosso programa de governança, risco e compliance. Você será responsável por avaliar processos críticos, identificar oportunidades de melhoria e garantir a integridade dos nossos controles internos em um ambiente dinâmico e em constante crescimento. Responsabilidades
Conduzir auditorias internas em todas as áreas operacionais e financeiras, identificando riscos e oportunidades de melhoria.
Desenvolver e manter o framework de controle interno alinhado aos padrões COSO e IFRS.
Elaborar relatórios de auditoria detalhados e apresentar recomendações executivas.
Colaborar com equipes multifuncionais para implementar controles corretivos e monitorar sua eficácia.
Participar de projetos de melhoria contínua e iniciativas de transformação digital. Requisitos obrigatórios para a posição: Graduação em Contabilidade, Finanças, Administração ou áreas correlatas. Experiência mínima de 5 anos em auditoria interna, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs. Domínio de normas COSO, IFRS e boas práticas de governança corporativa. Habilidade em análise de riscos e controle de processos. Excel avançado e ferramentas de BI (Power BI, Tableau). Boa comunicação escrita e verbal em português. Entregas e resultados esperados para a posição: Redução de riscos financeiros em até 20% através de controles aprimorados. Melhoria da eficiência operacional em processos auditados, gerando 10% de economia anual. Contribuição para a cultura de compliance com 100% de aderência às normas internas. Impacto direto na qualidade das decisões estratégicas por meio de relatórios de risco claros e acionáveis. Desenvolvimento de indicadores de performance que permitem monitorar a eficácia dos controles em tempo real. Sobre a empresa: Responder para Gerência e Diretoria de Auditoria Interna, tendo relação direta com o time de Auditores Internos e demais membros da empresa.