RESPONSABILIDADES Planejar, executar e monitorar programas de controles internos, a fim de avaliar, de forma independente, os principais controles da organização em termos de eficácia e eficiência e promoção da melhoria contínua sob a estrutura de padrões locais e globais; Aplicar abordagem sistemática e disciplinada que avalie e melhore a eficácia do gerenciamento de riscos, processos de controle e governança, especificamente no que diz respeito à funcionalidade dos processos, eficácia e eficiência das operações, proteção de ativos, segurança, prevenção de fraudes e conformidade com leis e regulamentos; Estabelecer e determinar prioridades na atividade de auditoria interna, a fim de identificar riscos que exijam ações de gerenciamento; Definir planos de ação, derivados das constatações da auditoria, a fim de implementar ações que permitam melhorar os processos de operação e gerenciamento dentro de uma estrutura de controle interno adequada; Implementar um processo de acompanhamento para monitorar e garantir que as ações dos líderes tenham sido efetivamente operacionalizadas; Revisar a qualquer momento, programas e operações, para verificar até que ponto os resultados são consistentes com as metas e objetivos estabelecidos e, assim, determinar se as operações e programas foram implementados ou executados como planejado. REQUISITOS Formação: Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas; Inglês fluente; Disponibilidade e flexibilidade de horários; Vivência concreta em processos de auditoria contábil/financeira; Local de trabalho: Rio de Janeiro, RJ Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Contabilidade Nível hierárquico: Analista