Escopo geográfico do cargo:
Nacional
Área geográfica:
Brasil, Rio de Janeiro
Impacto do cargo nos resultados financeiros:
O cargo atua em um mercado regulado. O Brasil apresenta alta complexidade regulatória e está sujeito a mudanças frequentes. Além disso, SOX é uma regulamentação global.
Stakeholders relacionados ao cargo:
* Colaboradores responsáveis pelos controles SOX (execução e validação);
* CODIR da Filial;
* Equipe de Controle Interno e Governança da Matriz;
* Equipe de Auditoria Interna da Matriz;
* Equipe de Auditoria de Joint Ventures da Matriz;
* Parceiros de Joint Venture;
* Nível de contato: Nível 2 – requer capacidade de influenciar e convencer;
Horizonte de Reflexão:
Horizonte: Médio prazo (1–3 anos).
Objetivo: Implementar diretrizes por meio da otimização de processos.
Responsabilidades
* Executar as atividades em conformidade com o Sistema de Gestão de HSE, alinhado aos Princípios One Maestro, visando salvaguardar a integridade das pessoas, preservar o meio ambiente e os recursos, e contribuir para a eficiência energética e descarbonização dos ativos e da reputação da empresa.
* Apoiar o(a) Gerente de Governança Corporativa no planejamento anual (missões de auditoria da matriz, plano de auditoria, KPIs, etc.).
* Coordenar, motivar, liderar e desenvolver a equipe de Auditoria Interna, acompanhando seu desempenho e desenvolvimento de carreira.
* Estimular inovação e novas ideias nas atividades de auditoria.
* Garantir que as atividades estejam em conformidade com os padrões de Governança e acordos de Joint Venture (Compliance/Integridade, Sistema de Gestão da Companhia – CMS, Sarbanes-Oxley – SOX, requisitos regulatórios, acordos com parceiros de JV, etc.).
* Conduzir auditorias internas (JV, BV, controles SOX e processos locais), incluindo planejamento, execução, delegação, reporte e acompanhamento.
* Assegurar o acompanhamento da implementação das recomendações de auditoria (Matriz, Interna e JV) e revisar o MEMO trimestral de follow-up de auditoria.
* Garantir a atualização regular das ferramentas de auditoria (ex.: ferramenta JVADB, arquivo ACI, etc.).
* Coordenar o planejamento anual de auditoria de Joint Ventures e comunicar adequadamente internamente a e aos parceiros (processo de exercício do direito de auditoria).
* Coordenar os testes dos controles SOX, incluindo planejamento, delegação, supervisão e revisão dos resultados (relatório de auditoria SOX).
* Coordenar o mapeamento de riscos, garantindo o acompanhamento dos planos de ação acordados com os responsáveis.
* Promover discussões para aumentar a conscientização sobre riscos, boas práticas de auditoria e disseminar a cultura de Auditoria Interna na afiliada.
Finalidade do Cargo:
O(A) Coordenador(a) de Auditoria Interna suporta o(a) Gerente de Governança Corporativa garantindo por meio das auditorias realizadas a conformidade com as políticas de governança da TotalEnergies, com os requisitos da legislação SOX e com os acordos de Joint-Venture.
Também conduz exercícios de mapeamento de riscos de forma proativa, assegura a responsabilização entre as áreas e fomenta uma cultura de gestão de riscos na afiliada.
O cargo é responsável pelo reporte regular de assuntos de auditoria, proporcionando ao(à) Gerente de Governança Corporativa uma visão confiável sobre processos, controles e exposição a riscos da afiliada.
Formação:
Graduação em Finanças (Contabilidade, Economia ou Administração).
Competências Técnicas:
* Experiência em Auditoria e Finanças.
* Forte conhecimento da legislação SOX.
* Alta capacidade de planejamento e síntese.
* Microsoft Office 365 – nível intermediário/avançado.
Competências Comportamentais:
* Boa comunicação e liderança de equipes
* Capacidade de trabalhar sob pressão e com prazos curtos
* Forte pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas
* Capacidade de compreender a complexidade do negócio e adaptar‐se rapidamente a mudanças
* Comunicação oral e escrita eficaz em todos os níveis.
Certificações:
* Experiência em Auditoria Externa (Big 4 como diferencial).
* Experiência com controles SOX.
* Experiência no setor de Óleo & Gás.
Experiência Profissional:
Mínimo de 8 anos de experiência em Auditoria Interna ou Externa, preferencialmente no setor de Energia.
#J-18808-Ljbffr